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NOTA DE EMPENHO 2018NE00978

Favorecido

JUAN VITOR DE LIMA SOUSA
R$ 4.340,00
 

CPF/CNPJ:

60904652327

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

150497/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA RAFAEL DE ALMEIDA 95 BAIRRO PLANALTO II

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65917360

Descrição

VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. ITEM 36010

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00978 25/06/2018 4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. ITEM 36010
2018NE00978 25/06/2018 4.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02244 26/06/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02639 25/07/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03038 29/08/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03452 02/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03996 25/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04531 26/11/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04928 19/12/2018 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02200 04/07/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02537 02/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02991 31/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03398 03/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03959 26/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04485 29/11/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04871 28/12/2018 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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