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NOTA DE EMPENHO 2018NE02082

Favorecido

ADRIELLE CHRISTINA PEREIRA ROCHA_SANTOS
R$ 780,00
 

CPF/CNPJ:

60697469379

Emissão:

21/11/2018

Plano Interno:

EXTENSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

262193/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 1333 NOVA IMPERATRIZ

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65907420

Descrição

VALOR REFERENTE A AUX.FINANCEIRO PARA APRESENTACAODE TRABALHO NO COINTER,QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. JOAO PESSOA-PB. (ITEM.18003)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02082 21/11/2018 780,00 780,00 780,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AUX.FINANCEIRO PARA APRESENTACAODE TRABALHO NO COINTER,QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. JOAO PESSOA-PB. (ITEM.18003)
2018NE02082 21/11/2018 780,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2018NL04458 21/11/2018 0,00 780,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04435 29/11/2018 0,00 0,00 780,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07016 OB - 2018OB04435 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 30112018
2018NS00133 29/11/2018 0,00 0,00 -780,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04519 30/11/2018 0,00 0,00 780,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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