CPF/CNPJ:
60697469379
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
262193/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SANTO ANTONIO, 1333 NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907420
VALOR REFERENTE A AUX.FINANCEIRO PARA APRESENTACAODE TRABALHO NO COINTER,QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. JOAO PESSOA-PB. (ITEM.18003)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02082 | 21/11/2018 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AUX.FINANCEIRO PARA APRESENTACAODE TRABALHO NO COINTER,QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. JOAO PESSOA-PB. (ITEM.18003)
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2018NE02082 | 21/11/2018 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
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2018NL04458 | 21/11/2018 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04435 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07016 OB - 2018OB04435 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 30112018
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2018NS00133 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -780,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04519 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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