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NOTA DE EMPENHO 2018NE00784

Favorecido

ELIEUSA DE SOUSA SILVA FILGUEIRAS
R$ 1.500,00
 

CPF/CNPJ:

48770140391

Emissão:

07/06/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

134085/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA MINAS GERAIS N. 814 CASA 11 COND. IPES - TRES PODERES

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DO CARTAO CORPORATIVO N002/2018 PARA DESPESAS COM MATERIAIS. ITEM 30063

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00784 07/06/2018 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DO CARTAO CORPORATIVO N002/2018 PARA DESPESAS COM MATERIAIS. ITEM 30063
2018NE00784 07/06/2018 1.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01980 07/06/2018 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL
2018OB01993 15/06/2018 0,00 0,00 1.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 49,15
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 299,95
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 325,67
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 382,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 442,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03307 14/09/2018 0,00 0,00 -1.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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