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NOTA DE EMPENHO 2018NE00301

Favorecido

INSS
R$ 14.337,46
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

281235/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO E EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESNOVEMBRO/2017 (ITEM.39093)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00301 01/03/2018 14.337,46 14.337,46 14.337,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO E EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESNOVEMBRO/2017 (ITEM.39093)
2018NE00301 01/03/2018 14.337,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00551 01/03/2018 0,00 14.337,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00559 01/03/2018 0,00 0,00 14.337,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06274 OB - 2018OB00559 MOTIVO OB cancelada por comando 07032018
2018NS00033 01/03/2018 0,00 0,00 -14.337,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00631 06/03/2018 0,00 0,00 14.337,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA REF. INSS DA FOLHA DE PESSOAL
2018GR00010 06/03/2018 0,00 0,00 -14.337,46
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00637 08/03/2018 0,00 0,00 14.337,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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