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NOTA DE EMPENHO 2018NE00745

Favorecido

EDNA SOUSA CRUZ.
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

28151879300

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

79888/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

UEMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055310

Descrição

VL REF DIARIAS PARA SAO PAULO (TRECHO NACIONAL) DE VIAGEM PARA HAVANA - CUBA DE 01 A 11/06/2018 ITEM 14002

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00745 30/05/2018 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF DIARIAS PARA SAO PAULO (TRECHO NACIONAL) DE VIAGEM PARA HAVANA - CUBA DE 01 A 11/06/2018 ITEM 14002
2018NE00745 30/05/2018 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01884 30/05/2018 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01804 30/05/2018 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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