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NOTA DE EMPENHO 2018NE00276

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 1.952.287,11
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

01/02/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

180475/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VR. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZADA P/REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO VISANDO GARANTIR E AMPLIAR A OFERTADE VAGA NO ENSINO SUPERIOR. (ITEM 39047

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00276 01/02/2018 1.000.000,00 1.952.287,11 1.192.287,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZADA P/REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO VISANDO GARANTIR E AMPLIAR A OFERTADE VAGA NO ENSINO SUPERIOR. (ITEM 39047
2018NE00276 01/02/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZADA P/REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO VISANDO GARANTIR E AMPLIAR A OFERTADE VAGA NO ENSINO SUPERIOR. (ITEM 39047
2018NE00453 01/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZADA P/REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO VISANDO GARANTIR E AMPLIAR A OFERTADE VAGA NO ENSINO SUPERIOR. (ITEM 39047
2018NE00585 02/04/2018 700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIZADA P/REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO VISANDO GARANTIR E AMPLIAR A OFERTADE VAGA NO ENSINO SUPERIOR._VR.CONT. 18.184,443,11(ITEM 39047
2018NE01242 01/08/2018 4.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02325 27/12/2018 -4.747.712,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01046 28/03/2018 0,00 1.952.287,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01049 28/03/2018 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01307 20/04/2018 0,00 0,00 170.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02045 18/06/2018 0,00 0,00 52.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02868 16/08/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03287 19/09/2018 0,00 0,00 129.787,11
PAGAMENTO (700214)
2018OB03898 23/10/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04304 14/11/2018 0,00 0,00 240.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04956 31/12/2018 0,00 0,00 315.566,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: PAGAMENTO NAO EFETUADO. 2018RE051762
2018GR00066 31/12/2018 0,00 0,00 -315.566,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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