Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00973

Favorecido

JOEL MARQUES SILVA
R$ 4.340,00
 

CPF/CNPJ:

06974300301

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

150497/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA SAO PAULO, N433, BAIRRO MARANHAO NOVO

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65903080

Descrição

VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. ITEM 36010

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00973 25/06/2018 4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. ITEM 36010
2018NE00973 25/06/2018 4.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02239 26/06/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02636 25/07/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03035 29/08/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03449 02/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03993 25/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04528 26/11/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04924 19/12/2018 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02194 04/07/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02534 02/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02988 31/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03395 03/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03956 26/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04482 29/11/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04868 28/12/2018 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,