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NOTA DE EMPENHO 2018NE01548

Favorecido

JOAO PEDRO DIAS DA SILVA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

05631312336

Emissão:

04/10/2018

Plano Interno:

EXTENSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

228522/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA MINAS GERAIS, 676

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65903020

Descrição

VALOR REFERENTE PAGAMENTODE BOLSA DE MONITORIA REFAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018 (ITEM 18001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01548 04/10/2018 2.500,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODE BOLSA DE MONITORIA REFAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018 (ITEM 18001)
2018NE01548 04/10/2018 2.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02403 31/12/2018 -500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2018NL03520 04/10/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2018NL03948 23/10/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2018NL04477 22/11/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2018NL04890 19/12/2018 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03483 04/10/2018 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03906 23/10/2018 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04362 22/11/2018 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04799 19/12/2018 0,00 0,00 500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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