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NOTA DE EMPENHO 2018NE00092

Favorecido

K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME
R$ 1.553.934,49
 

CPF/CNPJ:

01023673000120

Emissão:

01/02/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

245890/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL PARA ATEN DIMENTO EM ACAILANDIA, IMPERATRIZ E ESTREITO. PREGAO PRESENCIAL 004/2017-CCL/MA. (ITEM 39049)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00092 01/02/2018 600.000,00 1.553.934,49 1.553.934,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL PARA ATEN DIMENTO EM ACAILANDIA, IMPERATRIZ E ESTREITO. PREGAO PRESENCIAL 004/2017-CCL/MA. (ITEM 39049)
2018NE00092 01/02/2018 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL PARA ATEN DIMENTO EM ACAILANDIA, IMPERATRIZ E ESTREITO. PREGAO PRESENCIAL 004/2017-CCL/MA. (ITEM 39049)
2018NE00361 01/03/2018 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL PARA ATEN DIMENTO EM ACAILANDIA, IMPERATRIZ E ESTREITO. PREGAO PRESENCIAL 004/2017-CCL/MA. (ITEM 39049)
2018NE00667 02/05/2018 218.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL PARA ATEN DIMENTO EM ACAILANDIA, IMPERATRIZ E ESTREITO. PREGAO PRESENCIAL 004/2017-CCL/MA. VALOR CONTRATO 1801485,65(ITEM 39049
2018NE01238 01/08/2018 783.485,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02382 31/12/2018 -247.551,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00853 14/03/2018 0,00 61.541,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00854 14/03/2018 0,00 243.768,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01041 28/03/2018 0,00 93.697,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01042 28/03/2018 0,00 233.540,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01604 16/05/2018 0,00 150.735,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01605 16/05/2018 0,00 118.059,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02792 08/08/2018 0,00 46.854,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02793 08/08/2018 0,00 26.504,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03298 14/09/2018 0,00 70.757,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03299 14/09/2018 0,00 52.378,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03923 22/10/2018 0,00 56.659,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03924 22/10/2018 0,00 43.354,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04433 19/11/2018 0,00 71.790,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04434 19/11/2018 0,00 81.701,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04944 19/12/2018 0,00 62.488,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04948 19/12/2018 0,00 140.101,31 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00915 19/03/2018 0,00 0,00 1.292,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00916 19/03/2018 0,00 0,00 5.119,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB00914 19/03/2018 0,00 0,00 58.771,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00917 19/03/2018 0,00 0,00 238.649,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00974 22/03/2018 0,00 0,00 1.476,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01284 19/04/2018 0,00 0,00 1.967,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01285 19/04/2018 0,00 0,00 4.904,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB01304 20/04/2018 0,00 0,00 89.481,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB01305 20/04/2018 0,00 0,00 64.398,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB01303 20/04/2018 0,00 0,00 2.248,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB01657 18/05/2018 0,00 0,00 85.048,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB01900 07/06/2018 0,00 0,00 3.617,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02034 18/06/2018 0,00 0,00 3.165,45
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02035 18/06/2018 0,00 0,00 2.479,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB02031 18/06/2018 0,00 0,00 79.190,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02036 18/06/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02505 01/08/2018 0,00 0,00 115.580,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB02506 01/08/2018 0,00 0,00 43.952,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB02698 08/08/2018 0,00 0,00 1.124,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02829 15/08/2018 0,00 0,00 983,95
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02831 15/08/2018 0,00 0,00 556,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB02828 15/08/2018 0,00 0,00 44.746,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB02830 15/08/2018 0,00 0,00 25.948,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06733 OB - 2018OB02829 MOTIVO OB cancelada por comando 18082018
2018NS00085 15/08/2018 0,00 0,00 -983,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06733 OB - 2018OB02831 MOTIVO OB cancelada por comando 18082018
2018NS00086 15/08/2018 0,00 0,00 -556,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02948 27/08/2018 0,00 0,00 983,95
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02949 27/08/2018 0,00 0,00 556,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03276 18/09/2018 0,00 0,00 1.485,91
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03279 18/09/2018 0,00 0,00 1.099,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB03275 18/09/2018 0,00 0,00 67.573,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB03278 18/09/2018 0,00 0,00 51.278,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB03277 18/09/2018 0,00 0,00 1.698,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03869 22/10/2018 0,00 0,00 1.189,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03872 22/10/2018 0,00 0,00 910,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB03868 22/10/2018 0,00 0,00 54.109,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB03871 22/10/2018 0,00 0,00 42.443,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB03870 22/10/2018 0,00 0,00 1.359,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04333 19/11/2018 0,00 0,00 1.507,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04335 19/11/2018 0,00 0,00 1.715,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB04331 19/11/2018 0,00 0,00 68.559,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB04332 19/11/2018 0,00 0,00 25.986,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB04334 19/11/2018 0,00 0,00 1.722,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04846 28/12/2018 0,00 0,00 1.312,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04847 28/12/2018 0,00 0,00 2.942,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB04842 28/12/2018 0,00 0,00 54.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04843 28/12/2018 0,00 0,00 59.601,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB04844 28/12/2018 0,00 0,00 137.159,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB04845 28/12/2018 0,00 0,00 1.574,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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