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NOTA DE EMPENHO 2018NE00971

Favorecido

MERCES ARAUJO ABREU
R$ 4.340,00
 

CPF/CNPJ:

00149001304

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

150497/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA GUARAPARI CASA 10 QD 06 CONJ. DEIFIURE - PQ BURITI

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65916650

Descrição

VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00971 25/06/2018 4.340,00 4.340,00 4.340,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)
2018NE00971 25/06/2018 4.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02253 26/06/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02653 25/07/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03051 29/08/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03463 02/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04009 25/10/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04545 26/11/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04942 19/12/2018 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02180 04/07/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02550 02/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03004 31/08/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03409 03/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03971 26/10/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04497 29/11/2018 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04885 28/12/2018 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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