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NOTA DE EMPENHO 2018NE01365

Favorecido

ONEZIMA SANTOS SOUSA
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

25546139315

Emissão:

06/09/2018

Plano Interno:

GESTAPROGEN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0215696/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS P/VISITA TECNICA E AULA INAUGURAL NAS UNI-DADES VOCACIONAIS EM BAR-RA DO CORDA, PEDREIRAS,..RD - 885.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01365 06/09/2018 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/VISITA TECNICA E AULA INAUGURAL NAS UNI-DADES VOCACIONAIS EM BAR-RA DO CORDA, PEDREIRAS,..RD - 885.
2018NE01365 06/09/2018 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01993 06/09/2018 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01872 12/09/2018 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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