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NOTA DE EMPENHO 2018NE00110

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.
R$ 264.272,25
 

CPF/CNPJ:

06118323000160

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

0294846/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE DO IEMA DESAO JOSE DE RIBAMAR/MA, SEM COBERTURA DE EMPENHO EM 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00110 31/01/2018 264.272,25 264.272,25 264.272,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE DO IEMA DESAO JOSE DE RIBAMAR/MA, SEM COBERTURA DE EMPENHO EM 2017.
2018NE00110 31/01/2018 264.272,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00068 31/01/2018 0,00 264.272,25 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00104 05/02/2018 0,00 0,00 17.441,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00103 05/02/2018 0,00 0,00 246.830,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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