CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
29762/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS,PER.22A 31/12/2017 (ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01101 | 02/04/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS,PER.22A 31/12/2017 (ITEM.92098)
|
2018NE01101 | 02/04/2018 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01562 | 03/04/2018 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01486 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 438,90 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01487 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,