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NOTA DE EMPENHO 2018NE05368

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 376.393,54
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

21/11/2018

Plano Interno:

CURSOSGRAD

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

166420/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCIOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CIR CUITOS DE ACESSO A INTER NET/UEMA/2018 (ITEM.39095)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05368 21/11/2018 400.000,00 376.393,54 5.485,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCIOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CIR CUITOS DE ACESSO A INTER NET/UEMA/2018 (ITEM.39095)
2018NE05368 21/11/2018 400.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
2018NE05846 20/12/2018 -23.606,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07899 30/11/2018 0,00 121.087,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07900 30/11/2018 0,00 131.796,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07901 30/11/2018 0,00 123.510,09 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08741 31/12/2018 0,00 0,00 1.852,65
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08742 31/12/2018 0,00 0,00 1.816,31
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08743 31/12/2018 0,00 0,00 1.816,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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