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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA. (ITEM.39047)

185.191,00 185.191,00 169.296,49
2018NE01026

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOCONF. CONTRATO 071/2015 (ITEM.92098)

1.640,10 1.640,10 1.640,10
2018NE05638

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTEDE PASSAGEIROS/UEMA ADITIVO AO CONTRATO N.071/2015-PRA/UEMA (ITEM.39047)

0,00 0,00 0,00
2018NE05640

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DEL OCACAO DE ONIBUS COM MOTIRISTA PARA TRANS PORTE DE PASSAGEIROS/UEMAADITIVO AO CONTRATO N.071/2015-PRA/UEMA. (ITEM.39047)

0,00 0,00 0,00
Totais: 186.831,10 186.831,10 170.936,59

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