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NOTA DE EMPENHO 2018NE00090

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 218.611,76
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

05/02/2018

Plano Interno:

MANUTLIMP

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

99648/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017. (ITEM.37099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00090 05/02/2018 218.611,65 218.611,76 218.611,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017. (ITEM.37099)
2018NE00090 05/02/2018 218.611,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017 (ITEM.37099)
2018NE01875 16/05/2018 0,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02710 16/05/2018 0,00 218.611,76 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02613 25/06/2018 0,00 0,00 173.140,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03177 23/07/2018 0,00 0,00 10.493,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03175 23/07/2018 0,00 0,00 24.047,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03176 23/07/2018 0,00 0,00 10.930,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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