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NOTA DE EMPENHO 2018NE00179

Favorecido

CLARO S/A
R$ 7.657,22
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

21/11/2018

Plano Interno:

MANUTFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0121106/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESAQUE TEM COMO OBJETIVOPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TELEFONIA MOVELPARA COMUNICACAO DE VOZ EDADOS FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A. REF. AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBROOUT./NOV.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00179 21/11/2018 6.255,45 7.657,22 7.657,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAQUE TEM COMO OBJETIVOPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TELEFONIA MOVELPARA COMUNICACAO DE VOZ EDADOS FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A. REF. AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBROOUT./NOV.
2018NE00179 21/11/2018 6.255,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
2018NE00204 20/12/2018 1.402,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 179/2018,
2018NE00232 31/12/2018 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01248 21/11/2018 0,00 6.254,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01545 20/12/2018 0,00 1.402,27 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00398 21/11/2018 0,00 0,00 1.156,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB00399 21/11/2018 0,00 0,00 1.118,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB00400 21/11/2018 0,00 0,00 1.271,89
PAGAMENTO (700214)
2018OB00401 21/11/2018 0,00 0,00 1.414,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB00405 27/11/2018 0,00 0,00 1.293,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB00454 28/12/2018 0,00 0,00 1.402,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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