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NOTA DE EMPENHO 2018NE01013

Favorecido

ARLEIDE GOMES DE SOUSA VIEIRA
R$ 1.500,00
 

CPF/CNPJ:

84617071334

Emissão:

26/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

51079/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA VIRGILIO DOMINGUES, 741 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 002/2018 - URE ACAILANDIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01013 26/03/2018 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 002/2018 - URE ACAILANDIA
2018NE01013 26/03/2018 1.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01601 26/03/2018 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB01418 02/04/2018 0,00 0,00 1.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03270 02/05/2018 0,00 0,00 502,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03270 02/05/2018 0,00 0,00 997,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03270 02/05/2018 0,00 0,00 -1.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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