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NOTA DE EMPENHO 2018NE00862

Favorecido

CLEICY MACHADO NUNES
R$ 3.000,00
 

CPF/CNPJ:

82265771368

Emissão:

20/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

44016/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA 18 DE NOVEMBRO N.217 CANTO DA FABRIL CENTRO______232.4356

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2018 - URE DE VIANA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00862 20/03/2018 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2018 - URE DE VIANA
2018NE00862 20/03/2018 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01434 20/03/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB01247 22/03/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL05249 13/06/2018 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL05249 13/06/2018 0,00 0,00 -3.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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