Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE08613

Favorecido

ISMAELITA SILVA E SILVA
R$ 1.228,32
 

CPF/CNPJ:

81911343300

Emissão:

22/10/2018

Plano Interno:

PROCAMPO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

239339/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental

Fonte:

RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

AMAPA DO MA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE AGOSTO/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08613 22/10/2018 1.228,32 1.228,32 1.228,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE AGOSTO/18
2018NE08613 22/10/2018 1.228,32 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2018NL12684 22/10/2018 0,00 -1.228,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2018NL12681 22/10/2018 0,00 1.228,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2018NL12687 22/10/2018 0,00 1.228,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB17752 23/10/2018 0,00 0,00 1.228,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06919 OB - 2018OB17752 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 31102018
2018NS00374 23/10/2018 0,00 0,00 -1.228,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB19880 26/11/2018 0,00 0,00 1.228,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,