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NOTA DE EMPENHO 2018NE01559

Favorecido

ANA NERI SANTOS DA SILVA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

76325504372

Emissão:

11/04/2018

Plano Interno:

GESTAEDIGNA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

4507121/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF. DUAS DIARIAS PA-RA REALIZAR VISITA TECNI-CA PARA ACOMPANHAMENTO DOINICIO DAS ATIVIDADES DONUCLEO DE EDUCACAO INTE -GRAL DE BARRA DO CORDA/MANO PERIODO DE 12 A 14/04/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01559 11/04/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DUAS DIARIAS PA-RA REALIZAR VISITA TECNI-CA PARA ACOMPANHAMENTO DOINICIO DAS ATIVIDADES DONUCLEO DE EDUCACAO INTE -GRAL DE BARRA DO CORDA/MANO PERIODO DE 12 A 14/04/2018.
2018NE01559 11/04/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02373 11/04/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01972 12/04/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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