CPF/CNPJ:
76311040344
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
229913/2013
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA JOAO INACIO GARCIA 12 CENTRO
Municipio:
ARARI
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA PROFESSORA CON -TRATADA PATRICIA DO ROSA-RIO CORREA PEDREIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAEXTRAS/CET RELATIVA AO PERIODO DE 06.02.2013 A 20.01.2014, INCLUINDO 13. SALARIO PROPO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07218 | 28/09/2018 | 2.099,75 | 2.099,75 | 2.099,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA PROFESSORA CON -TRATADA PATRICIA DO ROSA-RIO CORREA PEDREIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAEXTRAS/CET RELATIVA AO PERIODO DE 06.02.2013 A 20.01.2014, INCLUINDO 13. SALARIO PROPO
|
2018NE07218 | 28/09/2018 | 2.099,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
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2018NL11280 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.099,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11282 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |
PAGAMENTO (700299)
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2018OB19110 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.085,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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