CPF/CNPJ:
72397853353
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
45312/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018 - URE DE SAO J. DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00864 | 20/03/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018 - URE DE SAO J. DOS PATOS
|
2018NE00864 | 20/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01432 | 20/03/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB01249 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03581 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,53 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03581 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.619,47 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03581 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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