Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01913

Favorecido

FRANCISCA EREMITA FONTES SILVA DE SOUZA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

72171022353

Emissão:

23/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

65804/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA DES. JOAQUIM SANTOS, 887 SAO PEDRO

Municipio:

CODO

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 001/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01913 23/04/2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 001/2018
2018NE01913 23/04/2018 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02928 23/04/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB04486 08/05/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 210,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 320,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 350,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL06352 04/07/2018 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,