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NOTA DE EMPENHO 2018NE04618

Favorecido

WANDERSON FERNANDO FARIAS BARROS
R$ 1.925,00
 

CPF/CNPJ:

64766667387

Emissão:

16/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

151063/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 01/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04618 16/07/2018 2.000,00 1.925,00 1.925,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 01/2018
2018NE04618 16/07/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO REL DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROC.151063/18
2018NE10211 26/12/2018 -75,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL15852 16/07/2018 0,00 -75,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL06796 16/07/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB10027 19/07/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 10027/18 POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROC.151063/18
2018GR00335 26/12/2018 0,00 0,00 -75,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16505 31/12/2018 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16505 31/12/2018 0,00 0,00 1.625,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL16505 31/12/2018 0,00 0,00 -1.925,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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