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NOTA DE EMPENHO 2018NE03182

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
R$ 19.869.342,87
 

CPF/CNPJ:

58020158201

Emissão:

29/05/2018

Plano Interno:

FUNBENSEDUC

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES PATRONAIS

Processo:

77460/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Estado:

MA

Descrição

VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES MARCO/18 DA FONTE 105 PROC.77460/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03182 29/05/2018 2.018.678,00 19.869.342,87 4.005.470,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES MARCO/18 DA FONTE 105 PROC.77460/18
2018NE03182 29/05/2018 2.018.678,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES ABRIL/18 DA FONTE 105 EMPENHADO E PAGO PELA FONTE 0102 PROC.104481/18
2018NE03218 30/05/2018 1.971.570,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FEMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES ABRIL/18 COMPLEMENTAR PROC.113446/18
2018NE06067 28/08/2018 15.221,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DE MAIO/18 PRO-CESSO N. 135539/18 DA FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE102
2018NE06089 28/08/2018 1.979.124,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES JUNHO/18 PROCESSO 155334/18 DA FONTE 105EMPENHADO NA FONTE 102
2018NE06098 29/08/2018 2.038.877,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOAGOSTO/18 COMPLEMENTAR DAFONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 102 PROC.221139/18
2018NE06921 26/09/2018 5.804,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC AGOSTO/18 PROC.210439/18 DA FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 102
2018NE07138 28/09/2018 2.015.033,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES JULHO/18 PROCESSO 181195/18 DA FONTE 105EMPENHADO NA FONTE 102
2018NE09836 30/11/2018 1.801.295,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES SETEMBRO/18 PROCESSO 232491/18
2018NE10412 28/12/2018 2.022.741,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOOUT/18 PROC.256138/18 DA FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 0102
2018NE10413 28/12/2018 2.021.361,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES NOV/18 PROCESSON.277200/18 DA FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 102
2018NE10416 28/12/2018 1.986.596,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DEZEMBRO/18 PROCESSO 299015/18 DA FONTE 105
2018NE10815 28/12/2018 1.993.037,43 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2018NE11081 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL04688 29/05/2018 0,00 2.018.677,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL04750 30/05/2018 0,00 1.971.570,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL09134 28/08/2018 0,00 15.221,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL09165 29/08/2018 0,00 1.979.124,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL09169 29/08/2018 0,00 2.038.877,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL10427 26/09/2018 0,00 5.804,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL10721 28/09/2018 0,00 2.015.033,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL15084 30/11/2018 0,00 1.801.295,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL16605 28/12/2018 0,00 2.022.741,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL16606 28/12/2018 0,00 2.021.361,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL16607 28/12/2018 0,00 1.986.596,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2018NL17153 28/12/2018 0,00 1.993.037,43 0,00
PAGAMENTO (700255)
2018OB05642 30/05/2018 0,00 0,00 2.018.677,99
PAGAMENTO (700255)
2018OB05644 30/05/2018 0,00 0,00 1.971.570,14
PAGAMENTO (700255)
2018OB14129 21/09/2018 0,00 0,00 15.221,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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