CPF/CNPJ:
43196888304
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
239339/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE AGOSTO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08541 | 22/10/2018 | 1.228,32 | 1.228,32 | 1.228,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE AGOSTO/18
|
2018NE08541 | 22/10/2018 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL12612 | 22/10/2018 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB17697 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06919 OB - 2018OB17697 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 31102018
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2018NS00373 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.228,32 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB19192 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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