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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE07134

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ASCOM, PREGAO04/2018

0,00 79.933,00 79.933,00
2018NE08461

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO. VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SEEDUCPREGAO 002/2018/

0,00 28.200,00 28.200,00
2018NE08462

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SEEDUCPREGAO 003/2018

0,00 15.250,00 15.250,00
2018NE08463

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASCOM, PREGAO 001/2018

0,00 160.400,00 0,00
2018NE09046

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCOES DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEEDUC, PREGAO 001/2018

909.943,36 0,00 0,00
2018NE09050

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEEDUC.

303.262,86 0,00 0,00
2018NE09518

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAOEM MATERIAL GRAFICO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DAASCOM. PREGAO 002/2018

623.401,00 0,00 0,00
Totais: 1.836.607,22 283.783,00 123.383,00

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