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NOTA DE EMPENHO 2018NE00669

Favorecido

MARIA HELENA LIRA XIMENES
R$ 2.500,00
 

CPF/CNPJ:

33431256368

Emissão:

13/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

45328/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA MANECO REGO 902

Municipio:

LAGO DO JUNCO

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 002/2018 - URE DE PEDREIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00669 13/03/2018 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 002/2018 - URE DE PEDREIRAS
2018NE00669 13/03/2018 2.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01210 13/03/2018 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB00842 14/03/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02278 10/04/2018 0,00 0,00 450,70
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02278 10/04/2018 0,00 0,00 455,70
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02278 10/04/2018 0,00 0,00 573,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02278 10/04/2018 0,00 0,00 1.020,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL02278 10/04/2018 0,00 0,00 -2.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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