CPF/CNPJ:
30335051391
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
244501/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV. PIRAPEMAS 15-PARQ.PINDORAMA
Municipio:
SAO LUIS TEL: 243-2761
Estado:
MA
CEP:
65030000
EMP.REF.LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA TRAVESSA PIRA-PEMAS 15, PARQUE PINDORA-MA EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR -TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE05082 | 26/07/2018 | 17.000,00 | 34.000,00 | 27.298,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA TRAVESSA PIRA-PEMAS 15, PARQUE PINDORA-MA EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR -TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00
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2018NE05082 | 26/07/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE5082/2018, CONTRATO DE LOCACAO N. 146/2013. VALOR PARA 02 MESES NOVEMBRO R$ 8.500,00 DEZEMBRO R$ 8.500,00
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2018NE09053 | 07/11/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL12922 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL14195 | 19/11/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL14201 | 19/11/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15238 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12924 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19500 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14197 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14203 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB19766 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20443 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15240 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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