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NOTA DE EMPENHO 2018NE05082

Favorecido

ANA ALICE DE FREITAS OLIVEIRA PAPALEO
R$ 34.000,00
 

CPF/CNPJ:

30335051391

Emissão:

26/07/2018

Plano Interno:

LOCAFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

244501/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAV. PIRAPEMAS 15-PARQ.PINDORAMA

Municipio:

SAO LUIS TEL: 243-2761

Estado:

MA

CEP:

65030000

Descrição

EMP.REF.LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA TRAVESSA PIRA-PEMAS 15, PARQUE PINDORA-MA EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR -TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05082 26/07/2018 17.000,00 34.000,00 27.298,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA TRAVESSA PIRA-PEMAS 15, PARQUE PINDORA-MA EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR -TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00
2018NE05082 26/07/2018 17.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE5082/2018, CONTRATO DE LOCACAO N. 146/2013. VALOR PARA 02 MESES NOVEMBRO R$ 8.500,00 DEZEMBRO R$ 8.500,00
2018NE09053 07/11/2018 17.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL12922 24/10/2018 0,00 8.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL14195 19/11/2018 0,00 8.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL14201 19/11/2018 0,00 8.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL15238 12/12/2018 0,00 8.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12924 24/10/2018 0,00 0,00 1.468,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB19500 16/11/2018 0,00 0,00 7.031,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL14197 19/11/2018 0,00 0,00 1.468,14
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL14203 19/11/2018 0,00 0,00 1.468,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB19766 21/11/2018 0,00 0,00 7.031,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB20443 29/11/2018 0,00 0,00 7.031,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL15240 12/12/2018 0,00 0,00 1.798,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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