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NOTA DE EMPENHO 2018NE02061

Favorecido

INSS
R$ 635.787,19
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

PREVSEDUC

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

308782/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL MAIS COMPLEMENTO RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES 13 SALARIO/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02061 25/04/2018 221.159,43 635.787,19 635.787,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL MAIS COMPLEMENTO RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES 13 SALARIO/17
2018NE02061 25/04/2018 221.159,43 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PATRONALMAIS COMPLEMENTO REL.FOLHA PESSOAL D06 ED. INDIGE-NA MES DEZEMBRO/17 PROCESSO 307791/17
2018NE02066 25/04/2018 414.627,77 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2018NE11077 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03069 25/04/2018 0,00 221.159,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03074 25/04/2018 0,00 414.627,77 0,00
PAGAMENTO (700205)
2018OB03166 27/04/2018 0,00 0,00 221.159,42
PAGAMENTO (700205)
2018OB03176 27/04/2018 0,00 0,00 414.627,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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