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NOTA DE EMPENHO 2018NE02055

Favorecido

INSS
R$ 3.854.984,21
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

PREVSEDUC

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

308602/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

VALOR MEPNHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.INSS PATRONALMAIS COMPLEMENTO REL.FOLHA PESSOA D05 ENSINO MEDIO13 SALARIO/17 PROC.308602/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02055 25/04/2018 1.858.693,33 3.854.984,21 3.854.984,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR MEPNHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.INSS PATRONALMAIS COMPLEMENTO REL.FOLHA PESSOA D05 ENSINO MEDIO13 SALARIO/17 PROC.308602/17
2018NE02055 25/04/2018 1.858.693,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES 13 SALA-RIO/18 PROC.308602/17
2018NE02056 25/04/2018 0,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPAR PAG.INSS PATRONAL MAIS COMPLEMENTO REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DEZ/17 PROC.307769/18
2018NE02062 25/04/2018 1.996.290,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2018NE11073 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03065 25/04/2018 0,00 1.858.693,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03070 25/04/2018 0,00 1.996.290,88 0,00
PAGAMENTO (700205)
2018OB03158 27/04/2018 0,00 0,00 1.858.693,33
PAGAMENTO (700205)
2018OB03168 27/04/2018 0,00 0,00 1.996.290,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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