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NOTA DE EMPENHO 2018NE00165

Favorecido

MARIA EUNICE CAMPOS BRUSSIO
R$ 3.836,40
 

CPF/CNPJ:

25386328387

Emissão:

02/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

46140/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS - 232.10.74

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS/ MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 108/2018 - GP/CEE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00165 02/03/2018 3.836,40 3.836,40 3.836,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS/ MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 108/2018 - GP/CEE.
2018NE00165 02/03/2018 3.836,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00665 02/03/2018 0,00 3.836,40 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00429 05/03/2018 0,00 0,00 227,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00414 05/03/2018 0,00 0,00 3.609,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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