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NOTA DE EMPENHO 2018NE01403

Favorecido

IRAIDE DA SILVA MARTINS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

23870419334

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

66997/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SEDUC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018 - URE DE BACABAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01403 05/04/2018 2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018 - URE DE BACABAL
2018NE01403 05/04/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO TOTAL DOADIANTAMENTO POR NAO TER RELARIZADO A DESPESA PROC66997/18
2018NE08854 29/10/2018 -2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL13120 05/04/2018 0,00 -2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02040 05/04/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB02171 17/04/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB02171/18 POR DEVOLUCAO DOADIANTAMENTO PROC.66997/18
2018GR00281 29/10/2018 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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