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NOTA DE EMPENHO 2018NE04480

Favorecido

A.T.DA SILVA EIRELI-ME
R$ 182.393,56
 

CPF/CNPJ:

21692853000101

Emissão:

11/07/2018

Plano Interno:

ALIMENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

82544/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

FARINHA FECULA DE MANDIOCA FARINHA FECULA DE MANDIOCA FARINHA FECULA DE MANDIOCA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04480 11/07/2018 182.393,56 39.433,96 27.108,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARINHA FECULA DE MANDIOCA FARINHA FECULA DE MANDIOCA FARINHA FECULA DE MANDIOCA
2018NE04480 11/07/2018 182.393,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13570 09/11/2018 0,00 10.941,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13644 12/11/2018 0,00 3.357,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13678 12/11/2018 0,00 10.941,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13711 12/11/2018 0,00 1.799,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13733 12/11/2018 0,00 3.357,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13747 12/11/2018 0,00 1.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13759 12/11/2018 0,00 1.799,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13775 12/11/2018 0,00 1.869,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13806 12/11/2018 0,00 1.869,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13825 12/11/2018 0,00 1.750,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22926 27/12/2018 0,00 0,00 3.357,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22946 27/12/2018 0,00 0,00 1.869,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22958 27/12/2018 0,00 0,00 10.941,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22968 27/12/2018 0,00 0,00 10.941,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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