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NOTA DE EMPENHO 2018NE04475

Favorecido

A.T.DA SILVA EIRELI-ME
R$ 158.395,60
 

CPF/CNPJ:

21692853000101

Emissão:

11/07/2018

Plano Interno:

ALIMENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

82544/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04475 11/07/2018 158.395,60 33.108,60 11.826,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, CONTEUDO 5 KG
2018NE04475 11/07/2018 158.395,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13639 12/11/2018 0,00 7.328,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13699 12/11/2018 0,00 7.328,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13741 12/11/2018 0,00 4.727,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13771 12/11/2018 0,00 4.498,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13802 12/11/2018 0,00 4.498,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL13821 12/11/2018 0,00 4.727,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22922 27/12/2018 0,00 0,00 7.328,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22942 27/12/2018 0,00 0,00 4.498,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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