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NOTA DE EMPENHO 2018NE02629

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 10.231,20
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

10/05/2018

Plano Interno:

AGENTPORFUN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

75641/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA AS ESCOLASE FAROIS DA EDUCACAO, PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO/TIMON/ PINHEIRO E VI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02629 10/05/2018 10.232,20 10.231,20 10.231,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA AS ESCOLASE FAROIS DA EDUCACAO, PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO/TIMON/ PINHEIRO E VI
2018NE02629 10/05/2018 10.232,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2629/2018
2018NE10925 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL10863 10/05/2018 0,00 -5.115,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL10861 02/10/2018 0,00 5.115,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL10864 02/10/2018 0,00 5.115,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL12541 22/10/2018 0,00 5.115,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB16343 05/10/2018 0,00 0,00 5.115,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB19316 13/11/2018 0,00 0,00 5.115,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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