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NOTA DE EMPENHO 2018NE02623

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 54.792,20
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

10/05/2018

Plano Interno:

AGENTPORMED

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

75641/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO,TIMON, PINHEIRO E VI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02623 10/05/2018 54.793,20 54.792,20 54.792,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO,TIMON, PINHEIRO E VI
2018NE02623 10/05/2018 54.793,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2623/2018
2018NE10924 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL11238 08/10/2018 0,00 27.396,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL12493 19/10/2018 0,00 27.396,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB17030 11/10/2018 0,00 0,00 27.396,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB19328 13/11/2018 0,00 0,00 25.439,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB19329 13/11/2018 0,00 0,00 1.956,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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