CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
75641/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO,TIMON, PINHEIRO E VI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02623 | 10/05/2018 | 54.793,20 | 54.792,20 | 54.792,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA PARA AS ESCOLASE FAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URESSLZ/CAXIAS/CODO,TIMON, PINHEIRO E VI
|
2018NE02623 | 10/05/2018 | 54.793,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2623/2018
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2018NE10924 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL11238 | 08/10/2018 | 0,00 | 27.396,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12493 | 19/10/2018 | 0,00 | 27.396,10 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB17030 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.396,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19328 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.439,24 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19329 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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