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NOTA DE EMPENHO 2018NE00093

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 21.123,09
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

MERENDESCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00093 23/02/2018 21.123,09 21.123,09 21.123,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
2018NE00093 23/02/2018 21.123,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01431 20/03/2018 0,00 21.123,09 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01215 20/03/2018 0,00 0,00 1.013,91
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01213 20/03/2018 0,00 0,00 2.046,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB01212 20/03/2018 0,00 0,00 17.080,62
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2018OB01214 20/03/2018 0,00 0,00 982,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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