Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00087

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 23.470,10
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

MERENDESCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00087 23/02/2018 23.470,10 23.470,10 23.470,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
2018NE00087 23/02/2018 23.470,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01429 20/03/2018 0,00 23.470,10 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01211 20/03/2018 0,00 0,00 1.126,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01209 20/03/2018 0,00 0,00 2.273,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB01208 20/03/2018 0,00 0,00 18.978,47
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2018OB01210 20/03/2018 0,00 0,00 1.091,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2018OB02038 DA UG 170101, O ESTORNO NA UG 580201 FOI FEITO ATRAVESDA 2018NL01687. COMUNICA 131/19 27022019
2018NS00508 31/12/2018 0,00 0,00 -4.342,40
PAGAMENTO (881884)
2018NS00510 31/12/2018 0,00 0,00 4.342,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,