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NOTA DE EMPENHO 2018NE00085

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 46.940,20
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

MERENDESCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00085 23/02/2018 46.940,20 46.940,20 46.940,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR AS -NECESSIDADES DE PREPARA -CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
2018NE00085 23/02/2018 46.940,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01419 19/03/2018 0,00 46.940,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01205 20/03/2018 0,00 0,00 2.253,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01204 20/03/2018 0,00 0,00 4.322,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB01203 20/03/2018 0,00 0,00 35.834,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01206 20/03/2018 0,00 0,00 2.347,01
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2018OB01207 20/03/2018 0,00 0,00 2.182,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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