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NOTA DE EMPENHO 2018NE00962

Favorecido

GAMAR ENGENHARIA COM IND E REPRESENT.LTDA-EPP
R$ 90.043,24
 

CPF/CNPJ:

15018622000114

Emissão:

21/03/2018

Plano Interno:

CONSTRUCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

218340/2014

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES REFERENTE AO CON -TRATO 258/2014, DA 1. ME-DICAO DA CONCLUSAO DA -OBRA DE CONSTRUCAO DE ES-COLA COM 08 SALAS DE AU-LAS, NO MUNICIPIO DE BURITIRANA/MA. OCONCORRENC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00962 21/03/2018 90.043,24 90.043,24 90.043,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES REFERENTE AO CON -TRATO 258/2014, DA 1. ME-DICAO DA CONCLUSAO DA -OBRA DE CONSTRUCAO DE ES-COLA COM 08 SALAS DE AU-LAS, NO MUNICIPIO DE BURITIRANA/MA. OCONCORRENC
2018NE00962 21/03/2018 90.043,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL04613 28/05/2018 0,00 90.043,24 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04615 28/05/2018 0,00 0,00 1.080,52
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04759 30/05/2018 0,00 0,00 1.080,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL04758 30/05/2018 0,00 0,00 -1.080,52
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05703 05/06/2018 0,00 0,00 3.151,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB05702 05/06/2018 0,00 0,00 81.624,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2018OB05704 05/06/2018 0,00 0,00 4.187,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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