CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
22/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262695/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DA RE-NOVACAO DO CONTRATO N.119/2017 COMOA EMPRESA PAULODE TARSO DE CARVALHO BAY-MA FILHO EPP, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVI-COS DE LINKS DE INTERNET'10 MEGABYTES E LOCACAO DEEQUIPAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE09385 | 22/11/2018 | 326.000,00 | 97.800,00 | 17.115,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA RE-NOVACAO DO CONTRATO N.119/2017 COMOA EMPRESA PAULODE TARSO DE CARVALHO BAY-MA FILHO EPP, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVI-COS DE LINKS DE INTERNET'10 MEGABYTES E LOCACAO DEEQUIPAMENTO
|
2018NE09385 | 22/11/2018 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9385/2018
|
2018NE10977 | 31/12/2018 | -69.276,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15598 | 18/12/2018 | 0,00 | 97.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15602 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17855 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.648,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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