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NOTA DE EMPENHO 2018NE00079

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA
R$ 6.199,04
 

CPF/CNPJ:

10325416000133

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

LIMPAADM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

285022/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.DESPESAS INDENIZATORIA PELA EXECUCAO DE -SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTER -NAS E EXTERNAS DA INSTALACOES FISICAS MOBILIARIAS-E JARDINAGEM COM FORNECI-MENTO DE MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00079 23/02/2018 6.199,04 6.199,04 6.199,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DESPESAS INDENIZATORIA PELA EXECUCAO DE -SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTER -NAS E EXTERNAS DA INSTALACOES FISICAS MOBILIARIAS-E JARDINAGEM COM FORNECI-MENTO DE MA
2018NE00079 23/02/2018 6.199,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL04137 18/05/2018 0,00 6.199,04 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05442 25/05/2018 0,00 0,00 61,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05441 25/05/2018 0,00 0,00 681,89
PAGAMENTO (700214)
2018OB05440 25/05/2018 0,00 0,00 5.166,89
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2018OB05443 25/05/2018 0,00 0,00 288,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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