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NOTA DE EMPENHO 2018NE07152

Favorecido

GRH SERVICOS LTDA
R$ 147.862,00
 

CPF/CNPJ:

06278858000107

Emissão:

26/09/2018

Plano Interno:

MERENDESCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

410035/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO N.80/2017, COM EPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTA-CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE PREPARACAO E 'DISTRIBUICA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07152 26/09/2018 98.575,00 98.574,00 49.287,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO N.80/2017, COM EPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTA-CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE PREPARACAO E 'DISTRIBUICA
2018NE07152 26/09/2018 98.575,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 7152/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO,MES DEDEZEMBRO 2018, LOTE 07 ECONTRATO 080/2017 - 49.287,0
2018NE10392 28/12/2018 49.287,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL15110 07/12/2018 0,00 49.287,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL16664 31/12/2018 0,00 49.287,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22615 18/12/2018 0,00 0,00 49.287,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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