CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
410035/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO N.80/2017, COM EPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTA-CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE PREPARACAO E 'DISTRIBUICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07152 | 26/09/2018 | 98.575,00 | 98.574,00 | 49.287,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO N.80/2017, COM EPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTA-CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE PREPARACAO E 'DISTRIBUICA
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2018NE07152 | 26/09/2018 | 98.575,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 7152/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO,MES DEDEZEMBRO 2018, LOTE 07 ECONTRATO 080/2017 - 49.287,0
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2018NE10392 | 28/12/2018 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL15110 | 07/12/2018 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16664 | 31/12/2018 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB22615 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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