Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE06090

Favorecido

PREF MUN DE DOM PEDRO
R$ 29.866,68
 

CPF/CNPJ:

06137293000130

Emissão:

29/08/2018

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

4630199/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE. SEEDUCE O MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06090 29/08/2018 37.333,35 29.866,68 29.866,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE. SEEDUCE O MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO
2018NE06090 29/08/2018 37.333,35 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
2018NE10623 28/12/2018 -7.466,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL16873 29/08/2018 0,00 -7.466,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL09162 29/08/2018 0,00 37.333,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB17096 15/10/2018 0,00 0,00 22.400,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB19815 22/11/2018 0,00 0,00 7.466,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,