CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
210039/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO 82/2017,C/ EMPRESA LSLLOCACOES E SERVICOS LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MENIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07153 | 26/09/2018 | 286.335,22 | 42.246,18 | 422,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF.A SOLICITACAODE PRORROGACAO DO CONTRA-TO 82/2017,C/ EMPRESA LSLLOCACOES E SERVICOS LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MENIPULACAO DE A-LIMENTOS)OBJ.SUPRIR NECESSIDADES DE
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2018NE07153 | 26/09/2018 | 286.335,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 7153/2018 ,CONTRATO 082/2018, LOTE N04, PREGAO N. 001/2017 OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. VAL.R$ 143.167,61 PARA OMES DE DEZEMBRO 2018
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2018NE10462 | 28/12/2018 | 143.167,61 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
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2018NE11022 | 31/12/2018 | -365.133,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL17221 | 31/12/2018 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL17232 | 31/12/2018 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17223 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17234 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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