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NOTA DE EMPENHO 2018NE03062

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 603.277,45
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

24/05/2018

Plano Interno:

LIMPEFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

80208/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO N 09/2018 OBJSERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03062 24/05/2018 84.710,63 180.358,24 180.358,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO N 09/2018 OBJSERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017
2018NE03062 24/05/2018 84.710,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3062/2018,-PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL $ 84.710,63 - PREGAO-125/2018 - CONTRATO 125/-2018
2018NE05074 27/07/2018 169.421,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO MOTIVO ERRO NADATA .
2018NE05078 27/07/2018 -169.421,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03062/2018-PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE $ 84.710,63 - PREGAO 125/2017 - CONTRATO -09/2018.
2018NE05080 26/07/2018 169.421,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3062/2018 ,DE CONTRATO 009/2018, PREGAO 125/2018. VAL. R$ 349.145,56 PARA 'OS MESES DE: SET/OUT/ NOVE DEZ DE 2018 VAL.MENSAL R$ 87.286,39
2018NE10660 28/12/2018 349.145,56 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL08698 24/05/2018 0,00 -57.520,58 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL10973 24/05/2018 0,00 -65.217,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL08694 17/08/2018 0,00 57.520,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL08699 17/08/2018 0,00 57.520,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL09465 06/09/2018 0,00 57.520,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL10969 03/10/2018 0,00 65.217,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL10974 03/10/2018 0,00 65.317,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11935 20/08/2018 0,00 0,00 57.520,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB15791 01/10/2018 0,00 0,00 57.520,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB20400 29/11/2018 0,00 0,00 65.317,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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