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NOTA DE EMPENHO 2018NE03294

Favorecido

CAROLINA DINIZ SILVA
R$ 4.000,00
 

CPF/CNPJ:

02086475381

Emissão:

04/06/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

123670/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03294 04/06/2018 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 001/2018
2018NE03294 04/06/2018 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL04829 04/06/2018 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB05656 05/06/2018 0,00 0,00 4.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL10101 19/09/2018 0,00 0,00 1.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL10101 19/09/2018 0,00 0,00 2.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL10101 19/09/2018 0,00 0,00 -4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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