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NOTA DE EMPENHO 2018NE02034

Favorecido

PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01612628000100

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

56133/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE SAO JOAODO SOTER/OBJ. TRANSP. ES COLAR, PARA ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL,NO REFERIDO MUNICIPIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02034 25/04/2018 15.500,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE SAO JOAODO SOTER/OBJ. TRANSP. ES COLAR, PARA ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL,NO REFERIDO MUNICIPIO.
2018NE02034 25/04/2018 15.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO DANE 2034/2018, ORDEM SUPERIOR.
2018NE10026 18/12/2018 -15.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL15592 25/04/2018 0,00 -15.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL03050 25/04/2018 0,00 15.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03191 27/04/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00046 03/05/2018 0,00 0,00 -15.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05151 17/05/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00055 21/05/2018 0,00 0,00 -15.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09089 10/07/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00141 12/07/2018 0,00 0,00 -15.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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